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CUENTAS POR COBRAR INTERPACIOLO

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Los módulos de cuentas por cobrar y por pagar le permiten registrar los documentos pendientes de cobro o pago en una forma técnica.

A diferencia de la contabilización por terceros (nit) que se suele utilizar en la contabilidad Normal; llevando los módulos de cuentas por cobrar y por pagar se obtienen ventajas puesto que no solamente se tiene en cuenta el tercero o nit sino también el documento y las cuotas de pago. Observe la siguiente figura que ilustra muy bien las características generales de dichos módulos:

El módulo de Cuentas por Pagar funciona en forma muy similar al módulo de cuentas por cobrar, por lo tanto se tratarán conjuntamente.

El Módulo de CxP emplea las cuentas del pasivo (2) (Plan Contable Comercial)
El Módulo de CxC emplea la cuenta Deudores (13)   (Plan Contable Comercial)

Cuando se emplean estos dos módulos, siempre se requiere de un Número de documento (Normalmente de origen externo) y que pertenece a un solo Tercero o Nit.

NOTA : Un número de documento solamente puede pertenecer a un Nit

El número de documento hace referencia al documento que respalda la deuda, puede ser una factura, una letra de cambio, un pagaré, una cuenta de cobro, etc...

Los números de documento son de tipo Alfanumérico (12 caracteres) y deben ser únicos (no se pueden repetir por ser un número de identificación de una deuda). En el caso que por casualidad se presente un número de documento repetido, se debe tener un sistema generalizado para volverlo único (por ejemplo el No. documento "A98439843"  si se vuelve a presentar se podría denominar  "A98439843-2".

Las transacciones que se pueden hacer con los documentos de CxP y CxC pueden borrarse, pero teniendo en cuenta que se deben eliminar en el mismo módulo donde se hizo el movimiento y en orden estrictamente descendente, es decir; eliminando el asiento último, luego el penúltimo etc... Esta restricción se impone para que la información sea en todo momento consistente.

NOTA : Los impuestos corrientes no deben ser manejados en los módulos de CxP y CxC sino con la opción de Registros Especiales.

El Módulo de Cuentas por Pagar y por Cobrar se trabaja a tres niveles:

1.- A nivel de Documento
2.- A nivel de Código Contable
3.- A nivel de Cuota/Fecha de Pago

En la pantalla de entrar asientos (Módulo Contabilidad, Carpeta Asientos) se presenta el botón o icono denominado “Documentos de Cuentas por Pagar y Por Cobrar” que permite registrar los movimientos en estos módulos. Este icono presenta el siguiente menú:

 

1.- "CxC"
a.-"Doc. Nuevo de Cxc"
b.-"Nota Débito en  Doc. CxC"
c.-"Nota Crédito en Doc. CxC"
d.- “Multidocumento CxC”        

2.- "CxP"
a.-"Doc. Nuevo de CxP"
b.-"Nota Débito en Doc. CxP"
c.-"Nota Crédito en Doc. CxP"
d.- “Multidocumento CxP”

 

NOTA : Para registrar los asientos contables, los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar no necesitan utilizar un Tipo de Comprobante Específico, por lo tanto para efectuar asientos contables puede seleccionar el código de Comprobante apropiado al caso. (Excepción: Documento de Caja Menor y otros Especiales)

14.2.- EL MODULO CUENTAS POR COBRAR (CxC)

El Módulo de Cuentas por Pagar trabaja en forma similar al módulo de Cuentas por Pagar. Sin embargo los usuarios del módulo de “Administración de Copropiedad pueden encontrar las opciones respectivas en la opción “Redistribución de Cuotas de Pago en CxC”

 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJAR EL MODULO DE CUENTAS POR COBRAR:

En el Módulo de Cuentas por Cobrar se pueden efectuar los siguientes procedimientos fundamentales:

a- Entrar los Saldos Originales
Módulo CxC, Carpeta Saldos Originales, Icono Entrar Saldos Originales en Cuentas por Cobrar

b- Crear nuevos documentos (Documento Nuevo en Cuentas por Cobrar)
Módulo Contabilidad, Carpeta Asientos, Icono Entrar Asientos, Icono Documentos de CxC y CxC    
c- Debitar documentos (Nota Débito en Cuentas por Cobrar)
Módulo Contabilidad, Carpeta Asientos, Icono Entrar Asientos, Icono Documentos de CxC y CxC    
d- Acreditar documentos (Nota Crédito en Cuentas por Cobrar)
Módulo Contabilidad, Carpeta Asientos, Icono Entrar Asientos, Icono Documentos de CxC y CxC    
e- Reordenar las cuotas/fechas de pago de Cuentas por Cobrar
Módulo CxC, Carpeta Redistribuir Cuotas de Pago, Icono Redistribuir Cuotas de Pago en CxC

Para Trabajar el Módulo de Cuentas por Cagar siga la secuencia:

1.- Entre todos los saldos originales en 
Módulo CxC, Carpeta Saldos Originales, Icono Entrar Saldos Originales en Cuentas por Cobrar

2.- Una vez terminada la entrada de Saldos originales de CxC,  efectúe un
“Test de Saldos Originales en CxC”  en el módulo CxC, Carpeta Saldos Originales.
Esta opción le permite  :
- Actualizar Datos Nit
- Actualizar Datos Plan

La tabla de datos plan le permite comparar los saldos del módulo con los saldos generales de contabilidad general.

3.- Puede efectuar movimientos de Cuentas por Cobrar en la pantalla de entrar asientos (Módulo Contabilidad, Carpeta Asientos) icono “Documentos de Cuentas por Pagar y Por Cobrar”

4.- Si por alguna razón necesita redistribuir las cuotas de pago, utilice la opción:
Módulo CxC, Carpeta Redistribuir Cuotas de Pago, Icono Redistribuir Cuotas de Pago en CxC

5.- La mayor parte de tablas y reportes del módulo de cuentas por cobrar las puede utilizar en el módulo: CxC

NOTA :Si tiene alguna duda sobre la forma de trabajar los módulos de Cuentas por Cobrar y por Pagar, recurra a las ayudas de los pantallazos (<F1>) o solicite mayor información a “SOFT_station”

 

 

NOTAS ACERCA DE LA CAUSACIÓN AUTOMÁTICA DE INTERESES

La fórmula para calcular el interés simple :

I  Valor del Interés
C Capital (o cuota de pago según el caso)
i   Tasa de interés simple mensual
t   Tiempo (Medido en Número de Meses)

I=Cit

El interés simple se calcula multiplicando el capital por la tasa de interés mensual por el número de meses cobrados

 

 

 

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